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发挥评审职能作用 促进集团降本增效
——市产业集团审计部(评审中心)上半年取得审减额
超千万元好成绩

2025-08-12来源:审计部

为深入落实集团153901战略及提质增效、深化改革部署,市产业集团审计部(评审中心)聚焦全过程跟踪审计,持续提升成本管控效能,在工程项目预结算审核领域取得显著成果,为集团财务规范与成本优化提供坚实支撑。

上半年,面对项目密集、人力紧张等多重挑战,审计部(评审中心)高效完成6个工程项目预结算审计工作,累计审减金额超过1100万元,综合审减率达3.11%。其中,预算审核审减807万余元,审减率达3.68%;结算审核审减319万余元,审减率达2.24%。评审工作有效堵塞资金浪费漏洞,为集团高质量发展筑牢资金安全防线,同时为战略决策提供精准审计数据支撑。

评审团队秉持全周期管理理念,通过深度核查预结算资料、实地验证工程实况等专业手段,确保审计数据真实精准。在市重点招商项目审计中,围墙基础工程预算从546万余元送审金额中精准审减63万余元,审减率达11%;一、二标段结算分别审减15万余元、302万余元。对集团重点开发项目审计时,一期景观工程预算审减43万余元,一期总包工程预算2亿余元送审金额中审减700万余元。团队坚持大小项目一体对待,审计尺度始终如一原则,在某子公司抢修工程审计中,即便送审金额仅6万余元,仍审减1万余元,审减率达17%,以专业态度保障结算工作公平合规。

此次超千万元审减成果,充分彰显审计团队的专业素养与履职能力。下一步,市产业集团审计部(评审中心)将持续秉持专业至上理念,优化审计方法与流程,深化与集团各部室、子公司的协同联动,在推动规范化管理中发挥核心引领作用,为集团实现高质量发展贡献更大审计力量。

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